2016年度南縣路燈管理所部門決算公開

2017年09月28日 浏覽量:534 來源: 作者:

 

路燈管理所2016年度部門決算情況說明

 

        第一部份 南縣路燈管理所单位概况

   主要工資職能及機構設置:

路燈管理所成立于2002年4月,屬自收自支事業單位,沒有任何收費項目,現有在職在編18人(其中:自收自支編制17人,差額編制1人),退休人員1人,長期臨時人員1人。我所主要負責南洲城區路燈維護、建設和管理,保障路燈設施正常運行和較高的亮燈率.

 三    部门决算单位构成

       部門決算機構一個:南縣路燈管理所

 

第二部份     南縣路燈管理所2016年度部门决算报表

收入支出決算:

2016年度收入總計:212.1萬無。

其中:財政拔款收入:169.9萬元。

      事业收入:    42.2万元。

2016年度支出總計:212.1萬元。

其中:一般共公支出:20萬元。

      城鄉社區支出:190.2萬元。

 

收入情況

2016年度收入總計:212.1萬元。其中:財政拔款收入:169.9萬元,事業收入:42.2萬元。明細如下:

一般共公支出收入:20萬元,其中:財政拔款收入:20萬元。

城乡社区支出收入192.1万元,其中:财政拔款收入:149.9万元, 事业收入:42.2万元。

支出情況

2016年度支出總計210.1萬元。其中:基本支出:111.2萬元,項目支出:99萬元。明細如下:

         一般公共服務支出合計:20萬元,其中:基本支出:20萬元。

城鄉社區支出合計:190.2萬元,其中:基本支出91.2萬元,項目支出:99萬元

財政拔款收入支出決算情況

          收入:合计:169.9万元。其中:   一般公共预算财政拨款收入合计:235.3万元。

                支出:   合计:235.3万元。其中:   一般公共服務支出合计:   20万元. 城乡社区支出合计149.9万元,

             

一般公共預算財政撥款支出決算情況

一般公共服務支出合計:20萬元,其中:基本支出:20萬元。

城乡社区支出合计:  149.9万元,其中:基本支出:50.9万元,项目支出:99万元

一般公共预算财政拨款基本支出情況  明细如下:

 

 

     科目名称  本年合计     人员经费      公用经费            

合计     70.9万元       59.1万元            11.8万元

工资福利支出  50.9万元       50.9万元

品和服务支出   11.8万元                           11.8万元                                 

对个人和家庭的补助8.2万元             8.2万元           

                                                      

 

 

  7    一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

      

公務接待費開支合計算中2.3萬元,接待批次12次,接待人數65人。

公務用車開支1萬元,公務用車3台。

政府性基金预算财政拨款收入支出情況

  無政府性基金

 

第三部份南縣路燈管理所2016 年度部门决算情况说明

一、2016 年度收入支出决算总体情况说明

2016 年度本单位收入总计212.1万元,比上年同期增加111.1万元,增长110%,主要原因是:节能改造,地埋电缆改造的专项资金等。

二、2016 年度收入决算情况说明

2016年度收入合計212.1萬元,其中:財政撥款收入169.9萬元,占 80.1%;事業收入42.2萬元,占19.9%。

三、2016 年度支出决算情况说明

2016年度支出合計212.1萬元,其中:基本支出111.2萬元,占52.4%;項目支出99萬元,占47.6%。

四、2016 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016 年度財政撥款收入總計169.9萬元,比上年同期增加68.9萬元,增加69%,主要原因節能改造,地埋電纜改的專項資金等.

 

五、2016年度一般公共預算財政撥款收入支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款收入支出決算總體情況。

2016 年度一般公共预算财政拨款收入总169.9万元,较上年同比增加69.9万元,增加69%,等. 主要原因节能改造,地埋电缆改的专项资金

(二)一般公共預算財政撥款支出決算構成情況。

  南縣路燈管理所2016年一般共公預算財政撥款支出總計169.9萬元,其中基本支出70.9萬元,占總支出的41.7%,項目支出99萬元,占總支出的58.3%,明細如下:

       一般公共服務支出20萬元,占總支出的11.7%,城鄉社區支出149.9萬元,占總支出的88.3%.

六、2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2016 年度一般公共预算财政拨款基本支出70.9万元,其中人员经费支出 50.9万元,占71.7%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离退休费、住房公积金及其他工资福利支出;公用经费支出 11.8万元,占16.6%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、办公设备购置等。对个人和家庭的补助支出8.2万元,占11.7%.

七、2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明

2016 年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.5万元,支出决算为了3.3万元,完成预算的90%,主要变动的原因是节约开支。

(二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

 2016 年度“三公”經費財政撥款支出決算爲3.3萬元,其中:公務用車購置及運行費支出決算爲1萬元,占31%,公務接待費支出決算爲2.3萬元,占69%。主要變動的原因是節約開支

1、公務用車購置及運行經費情況說明

0

2、公務接待情況說明

公務接待支出2.3萬元,國內公務接待12批次,接待65人。接待支出主要用于按規定開支的各類公務接待費用。

2016年度政府性基金預算財政撥款支出决算情况说明

        0

 

九、其他重要事項的情況說明

(一)机关运行经费支出情況

0

(二)政府采购支出情況

0

 

(三)國有資産占用情況

截至2016年12月31日,我單位共有公車3輛,其中一般公務用車1,特種技術用車2,其他用車0,單價50萬以上通用設備0台,單價100萬以上專用設備0台。

預算績效管理工作開展情況。

路燈管理所2016年預算執行情況說明如下:嚴格遵照年初預算安排本年各項支出,確保全年預算的順利執行,所有的開支嚴格執行‘一支筆’審批,本年各項開支沒有超出年初預算。

 

 

 

 

南縣路燈管理所公開表

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
更多
热门关键词:时时彩平台哪个靠谱-亿豪娱乐 亿豪娱乐注册 亿豪娱乐手机平台 亿豪娱乐?游戏平台 亿豪娱乐国际 时时彩哪个平台好-亿豪娱乐 亿豪娱乐ios苹果版APP下载 亿豪娱乐app软件下载 亿豪娱乐登陆网址 亿豪娱乐手机端下载APP 幸运飞艇官网-亿豪娱乐 亿豪娱乐安卓APP下载 亿豪娱乐平台网址 亿豪娱乐怎么注册 亿豪娱乐下载 亿豪娱乐手机平台注册 网上最靠谱的彩票平台-亿豪娱乐 彩票网站哪个最正规-亿豪娱乐 亿豪娱乐官网 亿豪娱乐棋牌 亿豪娱乐官方网站