2016年度南县武聖宮鎮中心学校部门决算公开

2017年09月27日 浏覽量:461 來源: 作者:

武聖宮鎮中心学校2016年度部門決算公開信息

 

一、單位概況

主要職能

      全面管理全鎮教育教學工作,爲教育教學服務。

   (二)部門決算單位構成

本單位在職在編教師138人。中心學校機關分: 校長室,總務室,政務室,教務室,工會室。下屬學校有一所中學,三所小學,一個公辦幼兒園,三個私立幼兒園。

二、本單位2016年度部門決算公開表

(公開表格附後)

三、本單位2016年度部門決算情況說明

(一)2016年度收入支出決算總體情況

2016 年度本单位收入总计2287.50萬元,比上年增长58.9.万元,增长2.64%;年初结转和结余0.1万元。

(二)2016年度收入決算情況

合計:2287.50萬元,全爲財政撥款收入。

(三)2016年度支出決算情況

合計:2287.40萬元。其中,基本支出1765萬元,項目支出522.4萬元,年末結轉和結余0.9萬元。

(四)2016年度財政撥款收入支出決算總體情況

2016年度財政撥款收入:一般公共預算財政撥款2287.50萬元;年初財政撥款結轉和結余0.10萬元,合計2287.60萬元。

(五)2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況

1、一般公共預算財政撥款收入決算總體情況。

2016 年度一般公共預算財政撥款收入總計2287.50萬元,

2、一般公共預算財政撥款支出決算總體情況。

2016 年度一般公共預算財政撥款支出總計2287.50萬元,全为教育支出。  

(六)2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

合計:1765.10萬元,其中人員經費1674.20萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、生活補助、助學金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出等;公用經費90.90萬元,主要包括:辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經費等

(七)2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況

2016年度“三公”經費財政撥款支出預算爲3.50萬元,支出決算爲3.50萬元,全爲公務接待費,完成預算的100%。公務接待支出3.50萬元,國內公務接待50批次,接待432人。接待支出主要用于按規定開支的各類公務接待費用。

 四、名詞解釋

  基本支出:指爲保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括人員支出和公用支出。

  項目支出:指在基本支出以外爲完成相關行政任務和事業發展目標所發生的各項支出。

  “三公”經費:指通過財政撥款資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費支出。

  機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

南县武聖宮鎮中心学校公開表

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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