2018年南縣供銷合作聯社部門預算

2018年01月15日 浏覽量:376 來源: 作者:

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一、部門基本概況
1、職能職責
根據縣委、縣政府的明確要求,加強社會治安綜合治理,維護全系統穩定,確保大局安定。按照國發[2009]40號文件精神要求,供銷社要努力成爲農業社會化服務的骨幹力量;農村流通的主導力量;農民專業合作社的帶動力量。按照湘發[2016]3號文件及縣委[2017]6號文件精神實施深化供銷社綜合改革。現有在編幹部職工34人,離休老幹1人,退休人員66人,建國初期參加工作的退休幹部7人,遺屬撫恤對象8人,全系統還有保養人員51人,下崗失業人員3329人,企業退休人員2120人,企業退休軍轉幹部40人,企業志願兵76人,企業參戰傷殘軍人59人。
2、機構設置
內設六個職能股室,辦公室、財計股、人秘股、綜治監察股、合作指導股、破産企業管理辦公室。

二、部門預算單位構成
南縣供銷合作聯社沒有其他二級預算單位,因此,納入2018年部門預算編制範圍的只有南縣供銷合作聯社本級。
三、部門收支總體情況
2018年部門預算只有本級預算,無二級預算單位,收入來源全部爲一般公共預算財政撥款收入;支出爲保障縣社機關基本運行的經費。
(一)收入預算,2018年年初預算數715.66萬元,其中,一般公共預算財政撥款715.66萬元。收入較去年預算數增加176.36萬元,主要是津補貼調標。
(二)支出預算,2018年年初預算數715.66萬元,其中,一般公共服務支出612.72萬元,社會保保障和就業支出64.54萬元,醫療衛生與計劃生育支出12.81萬元,住房保障支出25.59萬元。支出較去年預算數增加176.36萬元,主要是津補貼調標因素。

(三)部門政府性基金預算和國有資本經營預算撥款收支情況:1、本部門無政府性基金預算收支,並已公開空表。2、本部門無國有資本經營預算撥款收支情況。

四、一般公共預算撥款支出預算
2018年一般公共預算撥款收入715.66萬元,具體安排情況如下:
(一)基本支出:2018年年初預算數爲641.66萬元,是指爲保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,包括用于基本工資、津貼補貼等人員經費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經費。
(二)項目支出:2018年年初預算數爲74萬元,是指單位爲完成特定行政工作任務或事業發展目標而發生的支出,包括有關事業發展專項、專項業務費等。其中:公務接待費4萬元;專項商品和服務支出59萬元,明細爲:1、供銷社綜合改革經9.24萬元。2、維穩經費23萬元。3、引進二類人才1人經費3萬元。4、企業改制遺留人員經費17.76萬元。5、農村經濟合作工作經費6萬元;資本性支出11萬元,主要用于購置打印機、計算機、空氣調節設備、複印機、掃描儀。

五、其他重要事項的情況說明
1、機關運行經費
2018年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款 59.99 万元,比2017年预算增加 15.78 万元,上升 26.30 %。主要是公务交通补贴13.14万元和党建组织活动经费新增0.64万元列入基本支出预算。
2、“三公”經費預算
2017年“三公”經費預算數爲4萬元,其中,公務接待費4萬元,公務用車購置及運行費0萬元(2018年部門公務用車運行維護經費列入縣級專項),因公出國(境)費0萬元。2018年“三公”經費預算與2017年預算持平。
3、政府采購情況
2018年本部門政府采購預算總額11萬元,其中:政府采購貨物預算11萬元。
4、國有資産占有使用情況
南縣供銷合作聯社共有國有資産104.9萬元。一是房屋數量1棟,面積300平方米,價值89.59萬元;二是辦公設備及培訓設備數量50件,價值15.31萬元。
5、績效目標情況
本單位2018年實現了部門整體績效目標覆蓋,且20萬以上的重點專項支出申報了績效目標。

六、名詞解釋
1、財政撥款收入:縣級財政當年撥付的資金,包括一般公共預算收入和政府性基金預算收入。
2、上級補助收入:從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。
3、基本支出:部門爲保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。
4、項目支出:部門爲完成特定工作任務或事業發展目標,在基本支出預算之外所發生的支出。
5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)未歸口管理的行政單位離退休(項):反映實行歸口管理的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)開支的離退休經費。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位基本醫療保險繳費經費。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項):指財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)公務員醫療補助(項):反映財政部門集中安排的公務員補助醫療經費。
9、因公出國(境)費:單位工作人員公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、夥食費、培訓費、公雜費等支出。
10、公務接待費:單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。
11、公務用車購置費:單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)。
12、公務用車購置及運行費:反映單位公務用車的購置支出(含車輛購置稅)以及單位按規定保留的公務用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。公務用車,指用于履行公務的機動車輛,包括一般公務用車、執法執勤用車、特種專業技術用車和其他用車。
13、機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項財政撥款資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
14、政府經濟科目和部門經濟科目:根據財政部《支出經濟分類科目改革試行方案》要求,從2018年1月1日起,全面實施政府支出經濟分類科目改革。改革針對政府預算管理和部門預算管理的不同特點與實際需要,分設政府預算經濟分類和部門預算經濟分類兩套科目,兩套科目綜合應用于預算編制、執行、決算、公開和會計核算等環節。
15、一般性支出:是指國家權力機關和行政機關的經費支出,主要包括各級人大及人大常委會的活動費用,各級人民政府及其職能部門的活動費用,主要包括:差旅費、會議費、接待費用、日常辦公、購車及車輛運行費、樓堂館所及裝修支出等。

???????????????????????????????????????????????????????相关附表下载 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

1、部門預算收支總表
2、部門收入預算表
3、部門支出預算總表
4、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—工資和福利支出
5、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—一般商品和服務支出
6、部門支出預算明細表(按部門預算科目)—對個人和家庭補助支出和與項目支出
7、部門項目支出預算表
8、部門“三公”經費預算表
9、部門財政撥款收支總表
10、部門政府性基金預算支出情況表
11、部門政府采購預算表
12、部門整體支出績效目標申報表
13、部門項目支出績效目標申報表
14、重點項目支出績效目標申報表(屬縣本級預算表格,本表爲空表)

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  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
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