南縣人力資源和社會保障局(本級)2017年部門決算說明

2018年08月25日 浏覽量:149 來源: 作者:

南縣人力資源和社會保障局(本級)2017年部門決算說明

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一、主要職能

?負責貫徹執行國家人力資源和社會保障工作、方針、政策和相關的法律、法規、規章,擬定具體實施方案;對全縣人力資源和社會保障工作進行綜合管理、監督指導、協調服務。

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二、部門預算單位構成

南縣人力資源和社會保障局內設機構爲13個:

(一)辦公室

組織擬定全縣人力資源和社會保障事業發展規劃和年度計劃;協助局領導組織、管理、協調機關日常工作。

(二)政策法規股

承擔局機關規範性文件的合法性審核工作;協助做好全局政務公開工作、行政許可和行政審批事項的統一受理、督辦與答複;負責普法工作及法律、法規培訓工作。

(三)就業培訓股

負責就業方針、政策、法律、法規的貫徹實施;負責就業培訓工作的指導、監督、管理,制訂年度城鄉就業培訓計劃和實施方案等。

(四)公務員管理股

負責行政機關公務員和參照公務員法管理單位工作人員的綜合管理。

(五)事業人員管理股

負責全縣事業單位人事制度改革和人事管理工作。

(六)專業技術人員管理股

綜合管理全縣專業技術人員和專業技術隊伍建設工作等。

(七)工資福利股

貫徹實施國家機關、事業單位在職人員和離退休(退職)人員的工資和離退休費、津補貼以及績效工資法規政策、制度和標准。

(八)基金監督股

綜合協調各項社會保險基金管理工作;貫徹執行社會保險基金監督政策制度和社會保險經辦機構的管理辦法。

(九)養老保險股

負責國家養老保險政策的宣傳貫徹工作;組織實施企事業單位基本養老保險及其補充養老保險政策和城鄉居民基本養老保險政策。

(十)醫療工傷保險股

負責對城鎮職工、城鄉居民基本醫療保險縣內定點醫療機構審批、年檢、監督等基礎工作。

(十一)信訪接待室

負責擬訂信訪接待方案、制度經批准後組織實施;負責接待上訪對象,承辦或牽頭承辦直接受理和批轉信訪件的調查、處理、答複(回複)、上報工作。

(十二)財務股

負責擬定局機關年度財務計劃;管理本系統人力資源和社會保障事業經費;承擔局機關國有資産的管理和內部財務審計工作;承擔局機關政府采購及非稅收入管理工作;負責牽頭組織對局屬各獨立核算單位進行年度財務檢查。

(十三)人事股

負責局機關和直屬單位工作人員的考錄(聘用)、考核、任免、調配、獎懲工作。負責全局工作人員人事檔案管理和幹部統計工作;負責局機關和直屬單位人事管理、機構編制、工資福利、社會保險等工作。

南縣人力資源和社會保障局部門決算由南縣人力資源和社會保障局(本級)構成。

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三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年總收入1,026.43萬元,比上年增加20.13%。總支出983.27萬元,比上年增加17.17%。

(二)收入決算情況

2017年收入1,026.43万元,其中:一般公共预算拨款收入1001.44万元,比上年增加25.39 %。其他收入24.99万元,比上年减少55.18%。

(三)支出決算情況

2017年支出983.27萬元,其中:一般公共服務支出23.8萬元,比上年減少46.98%。社會保障和就業支出956.97萬元,比上年增加20.86%。醫療衛生與計劃生育支出2.5萬元,與上年基本持平。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入1001.44萬元,比上年增加25.39%。均爲一般公共預算財政撥款收入。

2017年度財政撥款總支出953.19萬元,比上年增加19.44%。均爲一般公共預算財政撥款支出。

按功能分類如下:一般公共服務支出23.8萬元,比上年減少46.98%。社會保障和就業支出926.89萬元,比上年增加23.48%。醫療衛生與計劃生育支出2.5萬元,與上年基本持平。??

?五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入1001.44萬元,比上年增加25.39%。一般公共預算撥款支出953.19萬元,比上年增加19.44%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入1001.44萬元,比上年增加25.39%。用于基本支出的收入716.53萬元,比上年增加64.47%。用于項目支出的收入284.91萬元,比上年減少21.51%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出953.19萬元,比上年增加19.44%。按功能分類:一般公共服務支出23.8萬元,比上年減少46.98%。社會保障和就業支出926.89萬元,比上年增加23.48%。醫療衛生與計劃生育支出2.5萬元,與上年基本持平。按經濟分類:基本支出705.7萬元,比上年增加85.04%。其中:工資福利支出334.93萬元,比上年增加22.67%。商品和服務支出168.84萬元,比上年增加366.58%。對個人和家庭的補助188.37萬元,比上年增加161.08%。其他資本性支出13.56萬元,上年無其他資本性支出。項目支出247.49萬元,比上年減少40.6%。其中:商品和服務支出227.9萬元,比上年減少21.98%。其他資本性支出19.59萬元,比上年減少84.27%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”經費預算數爲22.55萬元,決算數爲21.95萬元。其中:公務接待費預算數爲22.55萬元,公務接待費決算數爲21.95萬元,公務接待275批次2800人次。2017年“三公”經費決算比2016年減少2.51萬元,南縣人力資源和社會保障局(本級)按照中央、省委、省政府要求,厲行節約,繼續嚴控“三公”經費。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南縣人力資源和社會保障局(本級)機關(事業)運行經費財政撥款決算182.41萬元。比2016年增加146.22萬元。(2017年按要求將項目支出按實際發生科目列入財政撥款支出下的項目支出明細科目)

(二)政府采購情況

本年度政府采購計劃采購總額46萬元,其中:貨物4.84萬元;工程36.05萬元;服務5.11萬元;本年度政府采購實際采購總額45.28萬元,其中:貨物4.17萬元;工程36.35萬元;服務4.77萬元;

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

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九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

附件:南縣人力資源和社會保障局(本級)2017年部門決算說

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
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