南县南洲鎮人民政府2017年部门决算说明

2018年08月25日 浏覽量:170 來源: 作者:

南县南洲鎮人民政府2017年部门决算说明

?

一、主要職能

南洲鎮人民政府主要是执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施,促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任;保护公民私人所有合法财产,保障集体经济组织应有的自主权;监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策,履行经济合同。开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利;制定社会治安综合治理工作规划并组织实施;加强社区管理工作,依法管理外来流动人口,处理人民来信来访,调解民间纠纷,打击违法犯罪,维护社会稳定。制定社会各项事业发展计划, 加强镇级财政的监督和管理,按计划组织、管理镇财政收入和支出,执行国家有关财经纪律和政策,保证国家财政收入的完成;做好统计工作。导、支持、帮助村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。制定和组织实施镇村建设规划;加强公用、市政设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作,保护和改善生活环境和生态环境。协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。承办县人民政府交办的其它事项。

二、部門決算單位構成

從決算單位構成看,南洲鎮人民政府單位部門決算包括:政府機關、人大、政府辦、黨委辦、組織辦、綜治辦、婦聯辦、財政所、經發辦。

三、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

南洲鎮人民政府工作報告2017 年度收入总计3968.32万元,比上年同期增加606.8万元,增长18.05%,支出总计3968.32万元,比上年同期增加606.8万元 ,增长18.05%,主要原因:一是財政一事一議經費遞增;二是人員工資普調及正常調資。

(二)收入決算情況

2017年收入3,968.32万元,其中:一般公共预算拨款收入3967.32万元,比上年增加18.13 %。政府性基金预算财政拨款收入1万元,比上年减少66.67%。主要原因:一是財政一事一議經費遞增;二是人員工資普調及正常調資。

?

(三)支出決算情況

2017年支出3,968.32萬元,其中:一般公共服務支出2418.76萬元,比上年增加11.57%。公共安全支出4萬元,比上年增加42.86%。科學技術支出4.8萬元,上年無科學技術支出。文化體育與傳媒支出43.08萬元,比上年增加562.77%。社會保障和就業支出391.43萬元,比上年增加347.66%。醫療衛生與計劃生育支出75.6萬元,比上年增加96.01%。節能環保支出236.5萬元,比上年減少29.75%。城鄉社區支出26.04萬元,比上年增加48.8%。農林水支出690.61萬元,比上年減少1.51%。資源勘探信息等支出22萬元,上年無資源勘探信息等支出。商業服務業等支出40萬元,上年無商業服務業等支出。國土海洋氣象等支出14.5萬元,上年無國土海洋氣象等支出。其他支出1萬元,比上年減少66.67%。主要是人員工資普調及正常調資

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度財政撥款總收入3968.32萬元,比上年增加18.05%。其中:一般公共預算財政撥款收入3967.32萬元,比上年增加18.13%。政府性基金預算財政撥款收入1萬元,比上年減少66.67%。主要是人員工資普調及正常調資

2017年度財政撥款總支出3968.32萬元,比上年增加18.05%。其中:一般公共預算財政撥款支出3967.32萬元,比上年增加18.13%。政府性基金預算財政撥款支出1萬元,比上年減少66.67%。主要是人員工資普調及正常調資

按功能分類如下:一般公共服務支出2418.76萬元,比上年增加11.57%。公共安全支出4萬元,比上年增加42.86%。科學技術支出4.8萬元,上年無科學技術支出。文化體育與傳媒支出43.08萬元,比上年增加562.77%。社會保障和就業支出391.43萬元,比上年增加347.66%。醫療衛生與計劃生育支出75.6萬元,比上年增加96.01%。節能環保支出236.5萬元,比上年減少29.75%。城鄉社區支出26.04萬元,比上年增加48.8%。農林水支出690.61萬元,比上年減少1.51%。資源勘探信息等支出22萬元,上年無資源勘探信息等支出。商業服務業等支出40萬元,上年無商業服務業等支出。國土海洋氣象等支出14.5萬元,上年無國土海洋氣象等支出。其他支出1萬元,比上年減少66.67%。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共預算撥款收入3967.32萬元,比上年增加18.13%。一般公共預算撥款支出3967.32萬元,比上年增加18.13%。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入3967.32萬元,比上年增加18.13%。用于基本支出的收入2656.04萬元,比上年增加19.7%。用于項目支出的收入1311.27萬元,比上年增加15.06%。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共預算撥款支出3967.32萬元,比上年增加18.13%。按功能分類:一般公共服務支出2418.76萬元,比上年增加11.57%。公共安全支出4萬元,比上年增加42.86%。科學技術支出4.8萬元,上年無科學技術支出。文化體育與傳媒支出43.08萬元,比上年增加562.77%。社會保障和就業支出391.43萬元,比上年增加347.66%。醫療衛生與計劃生育支出75.6萬元,比上年增加96.01%。節能環保支出236.5萬元,比上年減少29.75%。城鄉社區支出26.04萬元,比上年增加48.8%。農林水支出690.61萬元,比上年減少1.51%。資源勘探信息等支出22萬元,上年無資源勘探信息等支出。商業服務業等支出40萬元,上年無商業服務業等支出。國土海洋氣象等支出14.5萬元,上年無國土海洋氣象等支出。按經濟分類:基本支出2656.04萬元,比上年增加19.7%。其中:工資福利支出1869.16萬元,比上年增加30.1%。商品和服務支出479.02萬元,比上年增加15.12%。對個人和家庭的補助307.86萬元,比上年減少15.89%。項目支出1311.27萬元,比上年增加15.06%。其中:商品和服務支出1311.27萬元,比上年增加15.06%。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”经费预算数为74.13万元,决算数为74.13万元。其中:公务接待费预算数为74.13万元,公务接待费决算数为74.13万元, 2017年“三公”经费决算比2016年减少0.54万元,南县南洲鎮人民政府按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

?

七、政府性基金決算

2017年政府性基金本年收入1萬元,比上年減少66.67%,本年支出1萬元,比上年減少66.67%,項目支出1萬元,比上年減少66.67%,

八、其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南县南洲鎮人民政府机关(事业)运行经费财政拨款决算479.02万元。比2016年增加62.9万元。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末無車輛。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、統計信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

?

?

公共安全支出(類):是指用于內衛、消防等武裝警察部隊的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

?

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

?

資源勘探信息等支出(類):是指用于資源勘探、制造業、建築業、工業信息等方面支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

商業服務業等支出(類):是指用于商業服務業等方面的支出。包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

?

?

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

?

?

?

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

?

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級

津貼補貼:反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

獎金:反映機關工作人員年終一次性獎金。

?

?

?

機關事業單位基本養老保險繳費:反映機關事業單位繳納的基本養老保險費。由單位代扣的工作人員基本養老保險繳費,不在此科目反映。

職業年金繳費:反映機關事業單位實際繳納的職業年金支出。由單位代扣的工作人員職業年金繳費,不在此科目反映。

?

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

?

?

水費:反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

?

?

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

?

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

?

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

?

?

?

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

?

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

?

?

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

?

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

?

?

?

撫恤金:反映按規定開支的烈士遺屬、犧牲病故人員遺屬的一次性和定期撫恤金,傷殘人員的撫恤金,離退休人員等其他人員的各項撫恤金。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、複員軍人?

?

?

附件:2017年度南县南洲鎮人民政府部门决算公开表格

?

?

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
  • 簽  發:姚 偉
更多
热门关键词:时时彩平台哪个靠谱-亿豪娱乐 亿豪娱乐注册 亿豪娱乐手机平台 亿豪娱乐?游戏平台 亿豪娱乐国际 时时彩哪个平台好-亿豪娱乐 亿豪娱乐ios苹果版APP下载 亿豪娱乐app软件下载 亿豪娱乐登陆网址 亿豪娱乐手机端下载APP 幸运飞艇官网-亿豪娱乐 亿豪娱乐安卓APP下载 亿豪娱乐平台网址 亿豪娱乐怎么注册 亿豪娱乐下载 亿豪娱乐手机平台注册 网上最靠谱的彩票平台-亿豪娱乐 彩票网站哪个最正规-亿豪娱乐 亿豪娱乐官网 亿豪娱乐棋牌 亿豪娱乐官方网站