南县烏嘴鄉人民政府2017年 部門決算說明

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南县烏嘴鄉人民政府2017年

部門決算說明

一、主要職能

烏嘴鄉乡镇其主要工作任务是:

一、 执行国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。

二、 制定并落实本行政区域的经济计划和措施,全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

三、 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

四、 开展社会主义民主和法制的宣传教育,保障公民的权利,打击违法犯罪,维护社会稳定。

五、 制定社会各项事业发展计划,发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业;加强计划生育工作;推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

六、 加强镇级财政的监督和管理。

七、 指导村(居)民委员会的组织制度建设和业务建设,促进村(居)民委员会民主自治。

八、 制定和组织实施镇村建设规划,保护和改善生活环境和生态环境。

九、 协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位工作,监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

十、承辦本級黨委、人大和上級交辦的其它事項。

二、部門預算單位構成

烏嘴鄉镇的组成部门包括:党政办、综治信访维稳中心、组织办公室、妇 联、团 委、经济发展办公室、政法综治办公室、社会事务办公室、计划生育办公室、武装部、农技站、人社中心、动物检疫站、林业站、文体站、民政办。

二、部門收支概況

(一)2017年度收入支出決算總體情況

2017年总收入1,757.59万元,比上年增加15.16%。总支出1,757.59万元,比上年增加15.16%。烏嘴鄉增加了对扶贫、党建方面的支出。

(二)收入決算情況

2017年收入1,757.59万元,其中:一般公共预算拨款收入1757.59万元,比上年增加15.84 %。烏嘴鄉增加了对扶贫、党建方面的支出。

(三)支出決算情況

2017年支出1,757.59万元,其中:一般公共服务支出1007.66万元,比上年增加27.82%。科学技术支出6万元,比上年增加71.43%。文化体育与传媒支出139.87万元,比上年增加448.51%。社会保障和就业支出70.46万元,比上年增加113.23%。医疗卫生与计划生育支出49.75万元,比上年增加141.81%。节能环保支出109万元,比上年减少35.5%。城乡社区支出18万元,比上年增加71.43%。农林水支出354.86万元,比上年减少22.82%。国土海洋气象等支出2万元,上年无国土海洋气象等支出。烏嘴鄉增加了对扶贫、党建方面的支出。

四、2017年度財政撥款收入支出決算總體情況

2017年度财政拨款总收入1757.59万元,比上年增加15.16%。均为一般公共预算财政拨款收入。烏嘴鄉增加了对扶贫、党建方面的支出。

2017年度财政拨款总支出1757.59万元,比上年增加15.16%。均为一般公共预算财政拨款支出。烏嘴鄉增加了对扶贫、党建方面的支出。

按功能分类如下:一般公共服务支出1007.66万元,比上年增加27.82%。科学技术支出6万元,比上年增加71.43%。文化体育与传媒支出139.87万元,比上年增加448.51%。社会保障和就业支出70.46万元,比上年增加113.23%。医疗卫生与计划生育支出49.75万元,比上年增加141.81%。节能环保支出109万元,比上年减少35.5%。城乡社区支出18万元,比上年增加71.43%。农林水支出354.86万元,比上年减少22.82%。国土海洋气象等支出2万元,上年无国土海洋气象等支出。烏嘴鄉17年一般公共预算增幅达28%,是由于今年对文化、教育、计生的支出大幅增加,加强乡村精神文明建设;加大对贫困人员子女的教育扶住,助力扶贫攻坚。

五、一般公共預算撥款概況

(一)2017年度一般公共預算撥款總體情況

一般公共预算拨款收入1757.59万元,比上年增加15.84%。一般公共预算拨款支出1757.59万元,比上年增加15.84%。烏嘴鄉增加了对扶贫、党建方面的支出。

(二)2017年一般公共預算撥款收入

一般公共預算撥款收入1757.59萬元,比上年增加15.84%。用于基本支出的收入1350.45萬元,比上年增加98.97%。用于項目支出的收入407.14萬元,比上年減少51.45%。17年項目減少,加大力度對扶貧、黨建工作的支持力度。

(三)2017年一般公共預算撥款支出

一般公共预算拨款支出1757.59万元,比上年增加15.84%。按功能分类:一般公共服务支出1007.66万元,比上年增加27.82%。科学技术支出6万元,比上年增加71.43%。文化体育与传媒支出139.87万元,比上年增加448.51%。社会保障和就业支出70.46万元,比上年增加113.23%。医疗卫生与计划生育支出49.75万元,比上年增加141.81%。节能环保支出109万元,比上年减少35.5%。城乡社区支出18万元,比上年增加71.43%。农林水支出354.86万元,比上年减少22.82%。国土海洋气象等支出2万元,上年无国土海洋气象等支出。按经济分类:基本支出1350.45万元,比上年增加98.97%。其中:工资福利支出647.85万元,比上年增加122.6%。商品和服务支出461.8万元,比上年增加29.94%。对个人和家庭的补助240.81万元,比上年增加645.54%。项目支出407.14万元,比上年减少51.45%。其中:商品和服务支出407.14万元,比上年减少51.45%。烏嘴鄉17年一般公共预算增幅达16%,是由于今年对文化、教育、计生的支出大幅增加,加强乡村精神文明建设;加大对贫困人员子女的教育扶住,助力扶贫攻坚;工资福利支出上涨是因17年工资调标补发及年终绩效上涨所致。

六、“三公”經費決算情況

2017年“三公”经费预算数为25.92万元,决算数为25.92万元。其中:公务接待费预算数为25.92万元,公务接待费决算数为25.92万元,公务接待324批次4280人次。2017年“三公”经费决算比2016年减少0.95万元,南县烏嘴鄉人民政府按照中央、省委、省政府要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金決算

2017年本單位沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

八、無其他重要事項的情況說明

(一)機關(事業)運行經費

2017年南县烏嘴鄉人民政府機關(事業)運行經費财政拨款决算461.8万元。比2016年增加106.41万元。烏嘴鄉增加了对扶贫、党建方面的支出。

(二)政府采購情況

本年度政府采購無實際采購額。

(三)國有資産占有使用情況

本單位年末無車輛。年末無單價50萬元以上通用設備。年末無單價100萬元以上通用設備。

九:相關的名稱解釋。

財政撥款收入:指本級財政當年撥付的資金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、統計信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商?

科學技術支出(類):是指用于科學技術方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

文化體育與傳媒支出(類):是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

社會保障和就業支出(類):是指用于社會保障和就業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。歸口管理的行政單位離退休,指離退休人員管理機構統一管理的機關離退休人員的經費。

醫療衛生與計劃生育支出(類):是指用于醫療衛生與計劃生育方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

節能環保支出(類):是指用于節能環保支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

城鄉社區支出(類):是指用于城鄉社區事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

農林水支出(類):是指用于農林水事務支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

國土海洋氣象等支出(類):是指用于國土資源、海洋、測繪、地震、氣象等公益服務事業方面的支出,包括保障機構正常運轉、完成日常和特定的工作任務或事業發展目標的支出。

基本支出:指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

項目支出:指在基本支出之外爲完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映出國(境)的住宿費、旅費、夥食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費?

機關運行經費:爲保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及爲上述人員繳納的各項社會保險費等。

基本工資:反映按規定發放的基本工資,包括公務員的職務工資、級別工資;機關工人的崗位工資、技術等級工資;事業單位工作人員的崗位工資、薪級工資;各類學校畢業生試用期(見習期)工資、新參加工作工人學徒期、熟練期工資;軍隊(武警)軍官、文職幹部的職務(專業技術等級)

津貼補貼:反映經國家批准建立的機關事業單位艱苦邊遠地區津貼、機關工作人員地區附加津貼、機關工作人員崗位津貼、事業單位工作人員特殊崗位津貼補貼等。

其他社會保障繳費:反映單位爲職工繳納的基本醫療、失業、工傷、生育等社會保險費,殘疾人就業保障金,軍隊(含武警)爲軍人繳納的傷亡、退役醫療等社會保險費。

夥食補助費:反映單位發給職工的夥食補助費,如誤餐補助等。

商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資産的支出、戰略性和應急儲備支出)。

辦公費:反映單位購買按財務會計制度規定不符合固定資産確認標准的日常辦公用品、書報雜志等支出。

印刷費:反映單位的印刷費支出。

咨詢費:反映單位咨詢方面的支出。

水費:反映單位支付的水費、汙水處理費等支出。

電費:反映單位的電費支出。

郵電費:反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費及電話費、電報費、傳真費、網絡通訊費等。

取暖費:反映單位取暖用燃料費、熱力費、爐具購置費、鍋爐臨時工的工資、節煤獎以及由單位支付的未實行職工住房采暖補貼改革的在職職工和離退休人員宿舍取暖費。

物業管理費:反映單位開支的辦公用房以及未實行職工住宅物業服務改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業管理費,包括綜合治理、綠化、衛生等方面的支出。

差旅費:反映單位工作人員出差發生的城市間交通費、住宿費、夥食補貼費和市內交通費。

維修(護)費:反映單位日常開支的固定資産(不包括車船等交通工具)修理和維護費用,網絡信息系統運行與維護費用,以及按規定提取的修購基金。

會議費:反映會議中按規定開支的住宿費、夥食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫藥費等。

培訓費:反映除因公出國(境)培訓費以外的各類培訓支出。

公務接待費:反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

專用材料費:反映單位購買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫療耗材,農用材料,獸醫用品,實驗室用品,專用服裝,消耗性體育用品,專用工具和儀器,藝術部門專用材料和用品,廣播電視台發射台發射機的電力、材料等方面的支出。

勞務費:反映支付給單位和個人的勞務費用,如臨時聘用人員、鍾點工工資,稿費、翻譯費,評審費等。

工會經費:反映單位按規定提取的工會經費。

其他交通費用:反映單位除公務用車運行維護費以外的其他交通費用。如公務交通補貼,租車費用、出租車費用,飛機、船舶等的燃料費、維修費、保險費等。

其他商品和服務支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費和訴訟費、國內組織的會員費、來訪費、廣告宣傳、其他勞務費及離休人員特需費、公用經費等。

對個人和家庭的補助:反映政府用于對個人和家庭的補助支出。

生活補助:反映按規定開支的優撫對象定期定量生活補助費,退役軍人生活補助費,行政事業單位職工和遺屬生活補助,因公負傷等住院治療、住療養院期間的夥食補助費,長期贍養人員補助費,由于國家實行退耕還林禁牧舍飼政策補償給農牧民的現金、糧食支出,對農村黨員、複員軍人。

住房公積金:反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例爲職工繳納的住房公積金。

物業服務補貼:反映行政事業單位按規定向在職職工和離退休人員發放的物業服務補貼。

其他對個人和家庭的補助支出:反映未包括在上述科目的對個人和家庭的補助支出,如嬰幼兒補貼、職工探親旅費、退職人員及隨行家屬路費、符合條件的退役回鄉義務兵一次性建房補助、符合安置條件的城鎮退役士兵自謀職業的一次性經濟補助費、對農戶的生産經營補貼、保障性住房租。

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附件:2017年度南县烏嘴鄉人民政府部门决算公开表格

  • 責任編輯:秦 俊
  • 審  稿:李 輝
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